Красненское сельское поселение

Официальный сайт органов местного самоуправления сельского поселения

муниципального района «Алексеевский район» Белгородской области

 23 Ноя 2016 12:00

Проект постановления администрации Красненского сельского поселения муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка»

"Об утверждении муниципальной программы Красненского сельского поселения «Комплексное развитие сельской территории Красненского сельского поселения муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка Белгородской области на 2015-2020 годы»"

 ПРОЕКТ

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

 «АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАЙОН И ГОРОД АЛЕКСЕЕВКА»

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

 КРАСНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

         

 

«___» декабря  2014 года                                                                      № _____

 

 

 

Об утверждении муниципальной программы

Красненского сельского поселения  «Комплексное

развитие сельской территории Красненского

сельского поселения муниципального района

«Алексеевский район и город Алексеевка

Белгородской области на 2015-2020 годы»

 

 

 

В целях исполнения Федерального закона от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» и в соответствии с постановлениями администрации Красненского сельского поселения от 12 мая 2014 года № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки  эффективности муниципальных  программ Красненского сельского поселения», в связи с переходом на программный бюджет администрация Красненского сельского поселения постановляет:

       1. Утвердить муниципальную  программу Красненского сельского поселения «Комплексное развитие территории Красненского сельского поселения муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области на 2015-2020 годы»    (далее – Муниципальная программа) (прилагается).

 

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. Информацию о ходе исполнения постановления представлять ежегодно к 15 апреля, начиная с 2016 года.

 

Глава администрации

Красненского сельского поселения: _________ Ю.В.Таранова

 

 

 

Утверждена

постановлением администрации

Красненского сельского поселения

 от «___»декабря 2014 года № ___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа

 

«Комплексное развитие территории Красненского сельского поселения муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области на 2015-2020 годы»

 

Ответственный исполнитель: Администрация Красненского сельского поселения.

 

Глава администрации

Красненского сельского поселения                           Ю.В.Таранова

 

 

Ответственные за разработку:

 

Заместитель главы администрации

Красненского сельского поселения                          В.В.Гаврилова

 

Главный бухгалтер администрации

Красненского  сельского поселения                         М.А.Бурлуцкая

 

 

 

Красное  2014 год

 

 

 

 

 

 

Паспорт

муниципальной программы Красненского сельского поселения

«Комплексное развитие территории Красненского сельского поселения муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области на 2015-2020 годы»

 

№ п/п

Наименование муниципальной программы:  «Комплексное развитие территории Красненского сельского поселения муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области на 2015-2020 годы» (далее – муниципальная программа)

1.

Ответственный исполнитель             муниципальной программы           

Администрация Красненского сельского поселения

2.

Соисполнители муниципальной        программы                           

 

3.

Участники муниципальной программы 

Администрация Красненского сельского поселения, МКУК «Красненский культурный центр»

4.

Подпрограммы муниципальной         программы                           

1. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Красненского сельского поселения на 2015-2020 годы»

2.«Благоустройство территории  Красненского  сельского поселения на 2015-2020 годы»

3.«Развитие и укрепление культурно-досуговой деятельности на территории Красненского сельского поселения на 2015-2020 годы»

4. «Развитие и укрепление спортивной деятельности на территории Красненского сельского поселения на 2015-2020 годы»

5. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Красненского сельского поселения на 2015-2020 годы»

6. «Обеспечение реализации муниципальной программы: «Комплексное развитие территории Красненского сельского поселения муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области на 2015-2020 годы

5.

Цель (цели) муниципальной программы

Создание комплексных благоприятных социально-бытовых условий для проживания на территории Красненского сельского поселения, повышение качества жизни населения.

6.

Задачи муниципальной программы    

1. Создание необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и комплексного развития территории Красненского сельского поселения, повышение уровня пожарной безопасности. 

2. Организация и проведение работ по благоустройства территории Красненского сельского поселения.

3. Стимулирование развития и  укрепления   культурно-досуговой деятельности на территории Красненского сельского поселения.

4. Стимулирование развития и  укрепления   спортивной деятельности на территории Красненского сельского поселения.

5. Обеспечение расчистки снега, обкоса и содержание  в нормальном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения и  искусственных сооружений на дорогах.

6. Реализация основных направлений  муниципальной программы в целях создания

благоприятных условий по устойчивому комплексному развитию территории Жуковского сельского поселения.

7.

Сроки реализации  муниципальной программы           

2015 - 2020 годы.

Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

8.

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе за счет средств местного бюджета (с    расшифровкой плановых объемов       
бюджетных ассигнований по годам ее   реализации), а также прогнозный объем
средств, привлекаемых из других   источников                         

Планируемый объем финансирования муниципальной программы  в 2015 -2020 годах за счет всех источников  финансирования составит 25593,06 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год –3987,6тыс. рублей;

2016 год – 4178,2 тыс. рублей;

2017 год – 4285,7 тыс. рублей;

2018 год – 4332,77 тыс. рублей;

2019 год – 4380,38тыс. рублей;

2020 год – 4428,41тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы  в 2015 -2020 годах за счет федерального бюджета составит   378,0тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 66,0 тыс. рублей;

2016 год - 65,2 тыс. рублей;

2017 год - 61,7 тыс. рублей;

2018 год - 61,7 тыс. рублей;

2019 год - 61,7 тыс. рублей;

2020 год - 61,7 тыс. рублей;

Планируемый объем финансирования муниципальной программы  в 2015 -2020 годах за счет местного  бюджета составит  25215,06 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 3921,6тыс. рублей;

2016 год – 4113,0тыс. рублей;

2017 год – 4224,0тыс. рублей;

2018 год – 4271,07 тыс. рублей;

2019 год – 4318,68 тыс. рублей;

2020 год – 4366,71 тыс. рублей.

9.

Показатели конечного результата реализации муниципальной программы

К 2020 году планируется:

1. Снижение площади территории подвергшейся  пожарам до 0,5 га.

2. Увеличение доли  отдыхающих  в  местах отдыха до 65 %.

3. Доля увеличения численности участников культурно – досуговых мероприятий до 60 %.

4. Доля увеличения численности участников спортивных мероприятий до 55 %.

5. Обеспечение расчистки снега, обкоса,  содержание  в нормальном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения и  искусственных сооружений на дорогах.

6. Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей муниципальной программы не менее 90%.

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы, в том числе формулировки основных проблем в

указанной сфере и прогноз ее развития

 

Красненского сельское поселение  входит в состав муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области.

Концепция  развития  Красненского  сельского  поселения  определяется  географическим    положением  и  значимостью  поселения  в  системе  Алексеевского  района.

Красненского сельское поселение расположено в южной части Алексеевского района  и граничит с   восточной стороны с Ровеньским районом , с северной с Варваровским сельским поселением с южной и западной стороны с Вейделевским районом.    

 

Красненского  сельское  поселение – центр оказания  социальных  услуг  населению. Основу  экономического  потенциала  составляет  сельскохозяйственное  производство,  а  также  развивающийся  малый  бизнес.   

Административным центром Красненского сельского поселения является село Красное, расположенное  от районного центра на расстоянии 40 км, от областного центра - на расстоянии 216 км.

Территория Красненского сельского поселения включает в себя 2  населенных пункта (село Красное, поселок Голубинский), где расположено 284  домовладения, в которых проживает 897 человек, в том числе мужчин – 407, женщин - 480. Из них дети от 0 до 18 лет – 208 человек, население трудоспособного возраста -  434 человека, пенсионеры – 192 человек.

Площадь земель составляет  9118,20 га,  в том числе земли сельхозназначения – 2611,2, пашни – 3945,8   га.

        Протяженность сети автодорог с твердым покрытием  составляет 25,15 км, в том числе:

- федерального значения -  13.1км;

- местного значения -  12,05 км.

На территории Красненского сельского ведется работа по комплексному развитию сельской территории, улучшению качества жизни населения.  Введено в эксплуатацию 1 дом и 1 пристройка  общей площадью 146.4  кв. м.,  работы по уличному освещению не закончены установлен 93 уличных фонаря, для полного охвата с.Красное необходимо установить 10 фонарей.  

На территории  Красненского сельского поселения расположено 3 скважины и 3 водонапорные башни, на которые  оформлены правоустанавливающие документы.

Протяженность водонапорных сетей составляет 10,0 км. Из общего количества домовладений подключены к водопроводу 101 домовладение. Оснащенность сельского поселения центральным водопроводом составляет – 35%. Со всеми домовладениями, находящимися вдоль асфальтированных дорог  сельского поселения заключены договора по сбору  ТБО.

Все населенные пункты сельского поселения газифицированы, включая объекты соцкультбыта, соединены дорогами с твердым покрытием.

        В  целях предупреждения  и   недопущения   пожаров  и  гибели  на  них  людей   для  безопасного  проживания  населения на территории   Красненского  сельского  поселения  созданы и работают  ДНД – 11 человек и ДПД  - 5 человек. На территории соседнего Советского сельского поселения имеется  пожарная машина, которая в том числе, обслуживает территорию Красненского сельского поселения. 

         Во  избежание  пожаров  в  населённых  пунктах  с наступлением  весенне-летнего  пожароопасного  периода проводится  опашка    лесных  насаждений,   организовано  патрулирование  объездчиками    населённых  пунктов,  проводятся  сходы      граждан,  беседы  о  соблюдении  мер  пожарной  безопасности.  При  подготовке  к  отопительному  сезону проводятся  инструктажи  с  гражданами    «группы риска»  по  соблюдению  мер  пожарной  безопасности  в  жилом  секторе.  Проводятся  профилактические  рейды,  сходы  граждан,  подворные обходы,  проводятся мероприятия,  исключающие  возможность  проживания  в  бесхозных  строениях  лиц  без  определённого  места  жительства.

         Для  тушения пожаров   привлекаются  техника  ЗАО «Новооскольская зерновая компания».

         Для  снижения  уровня  преступности  на территории  сельского поселения,  уполномоченному участковому  инспектору  выделен отдельный кабинет для профилактической работы с  социально-опасными  слоями  населения, с  лицами,  склонными  к  правонарушениям,   который  оборудован необходимой   мебелью, оргтехникой.         

        Для осуществления первичного воинского учета на территории сельского поселения ведет свою работу специалист ВУС, у которого имеется отдельное рабочее место, оснащенное оргтехникой, канцтоварами.

На территории сельского поселения активно ведется  работа по благоустройству территории.

На благоустройство парка по социальному проекту  выделено и освоено  2.225911 рублей,на которые приобретены и установлены: 3 беседки для отдыха, 9 скамеек, 7 урн, оборудованы детская площадки: 2 грибка, баскетбольный щит,качели-балансир, горка со скатом, игровой комплекс, парусник, паутинка, ромашка, турники с кольцами, песочница, фонарь, 4 качели, уложены тротуарные дорожки, произведено ограждение парка, высажено 113 деревьев.

 На сегодня  продолжаются работы по благоустройству парковой зоны.

         На благоустройство 12 кладбищ выделено и освоено  1 млн. 684 тыс. рублей, на которых установлены  ворота из профлиста и ограждения из металла и пескобетона, сделаны 2 подъездных пути, произведено озеленение 1 кладбищ по периметру.

В селе Красное благоустроены: место для отдыха (установлены три беседки, оборудовано место для пикника) в школьном саду, родник(беседка, сруб), общественный колодец.

        Благоустроено 1 спортивная и 4 спортивно - досуговых площадки, благоустроен родник.

         В рамках программы «Зеленая столица» по направлению «Озеленение и ландшафтное обустройство» высажено 274 дерева, 163 кустарников на общую сумму 148,4 тыс. рублей.По направлению «Облесение меловых склонов» на склонах поселения уже посажено 194 га, где растут сосны, каштаны, ясень, белая акация, разбит школьный питомник общей площадью 0,6 га, на котором выращивается посадочный материал семян каштана, белой акации.

Культурно – досуговую деятельность на территории сельского поселения осуществляет МКУК «Красненский культурный центр»,  в структуру которого входят:

- Красненский Дом культуры;

- Красненский сельский клуб;

- Красненская модельная библиотека.

          В  сельском поселении  имеется  достаточная  материальная  база  для  развития  физической культуры  и  спорта  среди  всех  слоёв  населения.  В  МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа» действуют: спортзал,     волейбольная,  баскетбольная  и  футбольная   площадки.

        Сборные команды Красненского сельского поселения ежегодно принимают участие в Спартакиадах трудящихся района.

      Доврачебная  помощь населению на территории сельского поселения оказывается выездным участковым врачом терапевтом, при необходимости бригадами скорой помощи Советской амбулатории. Имеется машина скорой помощи, работает физиотерапевтический кабинет. Ежегодно на территории сельского поселения работает передвижной флюрограф. В 2008 году был проведен косметический ремонт здания ФАП.

           Таким образом, наряду с достигнутыми положительными результатами для    создания  комплексных благоприятных социальных  условий для проживания на территории Красненского сельского поселения в период с 2015 – 2020 годов  необходимо  решить следующие проблемы за счет  повышения качества услуг, предоставляемых в сфере обеспечения:

-   условий для безопасной жизнедеятельности и комплексного  социального  развития территории Красненского сельского поселения, повышение уровня пожарной безопасности;

- условий для организации благоустройства территории Красненского сельского поселения;

- условий для стимулирования развития и  укрепления   культурно-досуговой деятельности на территории Красненского сельского поселения;

- условий для стимулирования развития и укрепления спортивной деятельности на территории Красненского сельского поселения, за счет улучшения материально – технической базы, отвечающей нормативным требованиям, современного оборудования.

        Таким образом, в целях эффективного решения проблем,  комплексным системным документом является муниципальная программа Красненского сельского поселения «Комплексное развитие территории Красненского сельского поселения муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области на 2015-2020 годы».

 

  Прогноз реализации муниципальной программы основывается на достижении уровней ее основных показателей. Реализация стратегических приоритетов муниципальной программы социально-экономического развития Красненского сельского поселения позволит решить наиболее актуальные проблемы сельского поселения, создать благоприятные социально-бытовые и экономические условия для проживания населения.

                

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных конечных результатов программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

 

  Стратегия социально-экономического развития Алексеевского района на период до 2025 года, утвержденная решением Муниципального совета (далее - Стратегия района) является приоритетным направлением развития Красненского сельского поселения.

  К стратегическим задачам комплексного развития потенциала Красненского сельского поселения относятся:

-  создание условий для стабильного развития сельского поселения;

- обеспечение безопасности жителей сельского поселения;

-  повышение уровня привлекательности территории сельского поселения;

         -  укрепление физического здоровья населения, признание ценностей здорового образа жизни;

- повышение  и укрепление уровня культурно-досуговой деятельности.

 Исходя из обозначенных стратегических задач и приоритетов, целью муниципальной программы является создание комплексных благоприятных социально-бытовых условий для проживания на территории Красненского сельского поселения, повышение качества жизни.

 Для достижения поставленной цели потребуется решение следующих задач:

1.Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории сельского поселения.

2. Организация и проведение работ по благоустройства территории Красненского сельского поселения.

3. Стимулирование развития и  укрепления   культурно-досуговой деятельности на территории Красненского сельского поселения.

4. Стимулирование развития и  укрепления   спортивной деятельности на территории Красненского сельского поселения.

5. Обеспечение расчистки снега, обкоса и содержание  в нормальном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения и  искусственных сооружений на дорогах.

6. Реализация основных направлений  муниципальной программы в целях создания благоприятных условий по устойчивому комплексному развитию территории Красненского сельского поселения.

 

         По итогам реализации муниципальной программы к концу 2020 года планируется достижение следующих конечных результатов:

 

1. Снижение площади территории подвергшейся  пожарам до 0,5 га.

2. Увеличение доли  отдыхающих  в  местах отдыха до 65 %.

3. Доля увеличения численности участников культурно – досуговых мероприятий до 60 %.

4. Доля увеличения численности участников спортивных мероприятий до 55 %.

5.Использование денежных средств по содержанию автомобильных  дорог  общего пользования местного значения до 100%.            

6.Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей муниципальной программы не менее 90%.

 

Муниципальная программа реализуется в 2015-2020 годах, этапы реализации программы не выделяются.

 

Показатели конечного результата реализации муниципальной программы по годам реализации, показатели конечного и непосредственного результатов подпрограмм представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

 

Перечень мероприятий подпрограмм, сроки, этапы их реализации, а также источники и объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов, достигнутых результатов в предшествующий период реализации муниципальной программы.

 

3. Перечень нормативных правовых актов органов местного самоуправления Алексеевского района, принятие или изменение которых необходимо для реализации  муниципальной программы

 

Перечень правовых актов Красненского сельского поселения, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы, представлен в приложении № 2 к муниципальной программе

4. Обоснование выделения подпрограмм

 

Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач  муниципальной программы, и состоит из 6 подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории  Красненского  сельского поселения на 2015-2020 годы».

       Подпрограмма 1 направлена на решение задачи муниципальной программыпо созданию необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социального развития территории Красненского сельского поселения, повышение уровня пожарной безопасности. 

В рамках подпрограммы 1 решается следующая задача:

- обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории сельского поселения.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 1  обеспечит снижение площади территории подвергшейся  пожарам до 0,5 га к 2020 году.

 

Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Красненского сельского поселения на 2015-2020 годы».

Подпрограмма 2. «Благоустройство территории  Красненского  сельского поселения на 2015-2020 годы».

      Подпрограмма 2  направлена на решение задачи муниципальной программыпо организации и проведению работ по благоустройства территории Красненского сельского поселения.  

     В рамках подпрограммы 2 решается следующая задача:

- обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 2  обеспечит:

- увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 65%;

- увеличение мест отдыха до 2 площадок;

- приживаемость посадочного материала ежегодно до 100%;

- проведение санитарных мероприятий в местах захоронения до 100%;

- использование денежных средств по наружному освещению населенных пунктов до 100%.            

Подпрограмма 3. «Развитие и укрепление культурно-досуговой деятельности на территории Красненского сельского поселения на 2015-2020 годы».

      Подпрограмма 3 направленана решение задачи муниципальной программыпостимулированию развития и  укрепления   культурно-досуговой деятельности на территории Красненского сельского поселения.

В рамках подпрограммы 3 решается следующая задача:

- обеспечение доступа  населения к услугам досуга.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 3  обеспечит:

- увеличение доли численности участников  культурно-досуговых мероприятий до 60%.

      Подпрограмма 4 «Развитие и укрепление спортивной  деятельности на территории Красненского сельского поселения на 2015-2020 годы».

      Подпрограмма 4 направленана решение задачи муниципальной программыпостимулированию развития и  укрепления   спортивной  деятельности на территории Красненского сельского поселения.

В рамках подпрограммы 4 решается следующая задача:

- вовлечение жителей сельского поселения в занятие физической культурой и спортом.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 4  обеспечит:

- увеличение доли  численности участников  спортивных  мероприятий до 55%.

Подпрограмма 5. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

     В рамках подпрограммы 5 решается следующая задача:

- обеспечение расчистки снега, обкоса,  содержание  в нормальном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения и  искусственных сооружений на дорогах.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 5  обеспечит:

- проведение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- использование денежных средств по содержанию автомобильных  дорог  общего пользования местного значения до 100%.            

 

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие территории Красненского сельского поселения муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка»

Подпрограмма 6 направлена на решение задачи муниципальной программыпо реализации основных направлений  муниципальной программы в целях создания благоприятных условий по устойчивому комплексному развитию территории Красненского сельского поселения.

      В рамках подпрограммы 6 решается следующая задача:

     - исполнение функций администрации Красненского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством.

    Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 6 обеспечит уровень достижения показателей подпрограмм 1,2,3,4,5 не менее 90%.

Система основных мероприятий и показателей подпрограмм представлена в приложении № 1 к  муниципальной программе.

Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации муниципальной  программы в целом, этапы по подпрограммам не выделяются.

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального и местного бюджетов.

 

    Планируемый общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы  в 2015 -2020 годах за счет всех источников  финансирования составит 25593,06 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год –3987,6тыс. рублей;

2016 год – 4178,2 тыс. рублей;

2017 год – 4285,7 тыс. рублей;

2018 год – 4332,77 тыс. рублей;

2019 год – 4380,38тыс. рублей;

2020 год – 4428,41тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы  в 2015 -2020 годах за счет федерального бюджета составит   378,0тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 66,0 тыс. рублей;

2016 год - 65,2 тыс. рублей;

2017 год - 61,7 тыс. рублей;

2018 год - 61,7 тыс. рублей;

2019 год - 61,7 тыс. рублей;

2020 год - 61,7 тыс. рублей;

Планируемый объем финансирования муниципальной программы  в 2015 -2020 годах за счет местного  бюджета составит  25215,06 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 3921,6тыс. рублей;

2016 год – 4113,0тыс. рублей;

2017 год – 4224,0тыс. рублей;

2018 год – 4271,07 тыс. рублей;

2019 год – 4318,68 тыс. рублей;

2020 год – 4366,71 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий программы из различных источников финансирования представлены соответственно в приложениях № 3,4 к муниципальной программе.

 

6. Анализ рисков реализации муниципальной

программы и описание мер управления рисками

реализации муниципальной программы

 

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации:

 

1.                Макроэкономические риски свя­заны с вероятностью кризисных явлений в мировой и Российской экономиках, снижения темпов роста экономики и инвестиционной активности, высокой инфляцией и колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетов всех уровней.

 

 

2.Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и не­достаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов на курируемые сферы.

     Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, достижению не в полном объеме или не достижению как непосредственных, так и конечных результатов  муниципальной  программы.

 

     Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

 

- определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий муниципальной программы, применения механизмов государственно-частного партнерства.

 

   3. Правовые риски связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы.

Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий  муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании.

4. Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы. С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной  программы будет проводиться работа, направленная на: - использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы; - выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально-экономических и финансовых показателей);

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации муниципальной программы).

5. Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий  муниципальной  программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы и ее подпрограмм;

- своевременная корректировка мероприятий  муниципальной программы.

6. Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Управление рисками будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

 

Паспорт подпрограммы 1

 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Красненского сельского поселения на 2015-2020 годы»

 

№ п/п

Наименование подпрограммы 1  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Красненского сельского поселения на 2015-2020 годы» (далее - подпрограмма 1)

1.

Соисполнитель ответственный за подпрограмму 1                       

Администрация Красненского сельского поселения

2.

Участники подпрограммы 1            

Администрация Красненского сельского поселения

3.

Цель (цели) подпрограммы 1       

Создание необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и комплексного развития территории Красненского сельского поселения, повышение уровня пожарной безопасности.

4.

Задачи подпрограммы  1               

1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории сельского поселения.

5.

Сроки реализации подпрограммы 1

2015 - 2020 годы.

Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются.

6.

Общий объем бюджетных ассигнований  подпрограммы, в том числе за счет средств  местного бюджета (с расшифровкой   плановых объемов бюджетных   ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств,  привлекаемых из других источников

Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет  местного бюджета в объемах, предусмотренных подпрограммой 1, корректируемых на каждый бюджетный год. Планируемый общий объем финансирования   мероприятий подпрограммы 1 в 2015 - 2020 годах за счет средств местного  бюджета составит  0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0  тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0  тыс. рублей.

7.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1

1. Снижение площади территории подвергшейся  пожарам до 0,5 га.

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

 

Одной  из  первоочередных  задач  администрации  является  создание  условий  для  безопасности  жизнедеятельности  территории  сельского  поселения,  обеспечения  пожарной  безопасности,  защиты    личности  и населения.

      В  целях предупреждения  и   недопущения   пожаров  и  гибели  на  них  людей   для  безопасного  проживания  населения на территории   Красненского  сельского  поселения  созданы и работают  ДНД – 11 человек и ДПД  - 5 человек. На территории соседнего Советского сельского поселения имеется пожарная команда, пожарная машина, которые, в том числе, обслуживают территорию Красненского сельского поселения. 

         Во  избежание  пожаров  в  населённых  пунктах  с наступлением  весенне-летнего  пожароопасного  периода проводится  опашка    лесных  насаждений,   организовано  патрулирование  объездчиками    населённых  пунктов,  проводятся  сходы      граждан,  беседы  о  соблюдении  мер  пожарной  безопасности.

             При  подготовке  к  отопительному  сезону проводятся  инструктажи  с  гражданами    «группы риска»  по  соблюдению  мер  пожарной  безопасности  в  жилом  секторе.  Проводятся  профилактические  рейды,  сходы  граждан,  обходы  жилого  сектора,  проводятся мероприятия,  исключающие  возможность  проживания  в  бесхозных  строениях  лиц  без  определённого  места  жительства.

         Для  тушения пожаров   привлекается  техника  ЗАО «Новооскольская зерновая компания».

       Для  создания  необходимой  материально-технической  базы  средств  пожаротушения  недостаточно  финансирования  на  данную  подпрограмму.

         Для  снижения  уровня  преступности  на территории  сельского поселения,  уполномоченному участковому  инспектору  выделен отдельный кабинет для профилактической работы с  социально-опасными  слоями  населения, с  лицами,  склонными  к  правонарушениям,   который  оборудован необходимой   мебелью, оргтехникой.        

Проводится  определённая  работа  по  профилактике  правонарушений,  наркомании,  пьянства  и  алкоголизма.  Все  эти  вопросы  рассматриваются  на  совещаниях  при  главе  администрации,  Совете  общественности,  в  который  входят  представители  школы,  медицины,  культуры,  участковый  полиции.

Анализ показывает, что наряду с достигнутыми положительными результатами в деятельности профилактики правонарушений, борьба с пожароопасными ситуациями и обеспечением безопасности населения, принимаемых мер недостаточно.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 может сопровождаться возникновением ряда негативных факторов:

- недостаточность или отсутствие информации о целях, направлениях и результатах деятельности в сфере профилактики пожароопасных ситуаций;

- недостаточная пропаганда мер борьбы с пожароопасными ситуациями, борьбы с преступностью и обеспечением безопасности населения.

 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1

 

        Основной целью настоящей подпрограммы 1 является – Создание необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и комплексного развития территории Красненского сельского поселения, повышение уровня пожарной безопасности.

      Для достижения поставленной цели подпрограммы 1 необходимо решение  следующей задачи:

      1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории сельского поселения.

       Срок реализации подпрограммы 1 - 2015 - 2020 годы.

Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются.

 

3. Обоснование выделения системы мероприятий и

краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1

 

В рамках подпрограммы 1 будет реализовываться комплекс основных мероприятий.

Задача 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории сельского поселения» направлена на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, содержание добровольной команды.

Для реализации данной задачи необходимо реализовать следующее основное мероприятие.

Основное мероприятие 1.1«Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, содержание добровольной пожарной команды».

Данное основное мероприятие предполагает проведение профилактических мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, содержание  добровольной пожарной команды.

В рамках данного мероприятия предполагается проведение  профилактических мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, содержание  добровольной пожарной команды.

Реализация комплекса мероприятий обеспечит снижение площади территории подвергшейся  пожарам до 0,5 га.

Система основных мероприятий подпрограммы 1 представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1.

Перечень показателей подпрограммы 1

 

Достижение к 2020 году целевых показателей, предусмотренных подпрограммой 1, позволяет обеспечить снижение количества пожаров, исключение случаев гибели и травматизма людей при пожарах, сокращение материального ущерба и последовательное обеспечение первичного воинского учета на территории сельского поселения.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1  могут быть скорректированы при изменении факторов комплексного развития. Достижение прогнозируемых целевых показателей подпрограммы 1 приведены в таблице.

 

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1

 

п/п

Наименование показателя

Единицы измерения

2015

год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.

Площадь территории подвергшейся  пожарам

га

0,8

0,75

0,7

0,65

0,6

0,5

 

Сведения о динамике значений показателя конечного и непосредственного результатов представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

 

Финансирование подпрограммы 1 будет осуществляется за счет средств местного бюджетов. Предполагаемый общий объем средств на реализацию подпрограммы в 2015 - 2020 годах за счет средств местного  бюджета составит  0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей.

      Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования представлены соответственно в приложениях № 3, 4 к муниципальной программе.

Паспорт подпрограммы 2

«Благоустройство территории  Красненского 

сельского поселения на 2015-2020 годы»

 

№ п/п

Наименование подпрограммы  «Благоустройство территории 

Красненского  сельского поселения на 2015-2020 годы»

(далее - подпрограмма 2)

1.

Соисполнитель ответственный за подпрограмму 2                    

Администрация Красненского сельского поселения

2.

Участники подпрограммы 2          

Администрация Красненского сельского поселения

3.

Цель (цели) подпрограммы 2       

Организация и проведение работ по благоустройства территории Красненского сельского поселения.

4.

Задачи подпрограммы  2             

Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения.

5.

Сроки реализации подпрограммы 2

2015 - 2020 годы.

Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются.

6.

Общий объем бюджетных ассигнований  подпрограммы, в том числе за счет средств  местного бюджета (с расшифровкой   плановых объемов бюджетных   ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств,  привлекаемых из других источников

Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных подпрограммой 2, корректируемых на каждый бюджетный год. Планируемый общий объем финансирования   мероприятий подпрограммы 2 в 2015 - 2020 годах за счет средств местного  бюджета составит 1229.5 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 191,0тыс. рублей;

2016 год – 198,0тыс. рублей;

2017 год – 207,0тыс. рублей;

2018 год – 209,07тыс. рублей;

2019 год – 211,16тыс. рублей;

2020 год – 213,27тыс. рублей.

7.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2

1. Увеличение доли отдыхающих  в  местах отдыха до 65 %.

2. Увеличение  мест для отдыха до 2 площадок.

3. Приживаемость посадочного  материала до 100%.

4. Доля проведенных санитарных мероприятий в местах захоронения до 100%.

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Природно-климатические  условия  Красненского  сельского  поселения,  его  географическое  положение  и   рельеф  создают  относительно  благоприятные  предпосылки  для  проведения  работ  по  благоустройству  территорий,  развития  инфраструктуры  населённых  пунктов.

 Для  решения  вопросов  благоустройства  требуется  участие  и  взаимодействие  органов  местного  самоуправления  с  привлечением  населения,  предприятий  и  организаций,  используя  программно - целевой  метод.          

Подпрограмма 2окажет  положительный  эффект на комплексное  решение  проблемы  по  санитарно-эпидемиологической  обстановке,  предотвратит  угрозу  жизни  и  безопасности  граждан,  будет  способствовать  повышению  уровня  их  комфортного  проживания.

 На территории Красненскогосельского поселения   проводится  определённая  работа  для  комфортного  проживания и  отдыха  населения.

На благоустройство парка по социальному проекту  выделено и освоено  2.225911 рублей,на которые приобретены и установлены: 3 беседки для отдыха, 9 скамеек, 7 урн, оборудованы детская площадки: 2 грибка, баскетбольный щит,качели-балансир, горка со скатом, игровой комплекс, парусник, паутинка, ромашка, турники с кольцами, песочница, фонарь, 4 качели, уложены тротуарные дорожки, произведено ограждение парка, высажено 113 деревьев.

 На сегодня  продолжаются работы по благоустройству парковой зоны.

         На благоустройство 12 кладбищ выделено и освоено  1 млн. 684 тыс. рублей, на которых установлены  ворота из профлиста и ограждения из металла и пескобетона, сделаны 2 подъездных пути, произведено озеленение 1 кладбищ по периметру.

В селе Красное благоустроены место для отдыха (установлены три беседки, оборудовано место для пикника) в школьном саду, родник (сруб, беседка), общественный колодец.

        Благоустроено 1 спортивная и 4 спортивно - досуговых площадки, благоустроен родник.

         В рамках программы «Зеленая столица» по направлению «Озеленение и ландшафтное обустройство» высажено 274 дерева, 163 кустарников на общую сумму 148,4 тыс. рублей. По направлению «Облесение меловых склонов» на склонах поселения уже посажено 194 га, где растут сосны, каштаны, ясень, белая акация, разбит школьный питомник общей площадью 0,6 га, на котором выращивается посадочный материал семян каштана, белой акации.Необходимо  продолжать  комплексное  благоустройство  территории  сельского  поселения.  Для  чего необходимо    ежегодно  проводить   ремонт  и благоустройство парковой зоны,  спортивно - досуговых площадок,  родника, реконструкцию зеленых насаждений.

 

 В 2015-2020  получат  дальнейшее  развитие среди  жителей  сельского поселения проведение ежегодных смотров-конкурсов:  «Лучшая  улица»,  «Лучший дом»;  среди  организаций  и  учреждений  -  «Лучшее учреждение по  благоустройство,  санитарному    состоянию  прилегающей  территории».   Проведение  данных  конкурсов  направлено  на  повышение  культуры  поведения  жителей, привлекая  их  к  участию  в  работах  по  благоустройству, прививая  бережное  отношение  к  элементам   благоустройства.

 Анализируя  сложившуюся  ситуацию  по  благоустройству территории  Красненского сельского  поселения  необходимо  отметить,  что  не  во  всех  населённых  пунктах  имеются  места  для  отдыха,  детские  площадки.

 Данная  подпрограмма 2 направлена на  уход за содержание  пляжей, повышение  уровня  комплексного  благоустройства территории  Красненского  сельского  поселения.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2

 

Основной целью настоящей подпрограммы 2 является  - организация и проведение работ по благоустройства территории Красненского сельского поселения.

         Для достижения поставленной цели подпрограммы 2 необходимо решение следующей задачи:

        - обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения.

Срок реализации подпрограммы 2  -  2015 - 2020 годы.

Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются.

 

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2

 

В рамках решения задач подпрограммы 2 предусмотрена реализация системы основных мероприятий.Для решения задачи 1«Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения»необходимо реализовать следующие основные мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Озеленение территории».

Данное основное мероприятие предполагает расходы на озеленение территории сельского поселения, закупку посадочного материала, работ и услуг.

Основное мероприятие 2.2. «Организация и содержание мест захоронения».

Данное основное мероприятие предполагает расходы на организацию и содержание мест захоронения (обкос, вырубка, уборка сорной растительности, закупка товаров, работ и услуг).

   Основное мероприятие 2.3. «Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения».

Данное основное мероприятие предполагает расходы на прочие мероприятия по благоустройству (содержание  пляжей, памятников, закупка товаров, работ и услуг).

     Реализация комплекса мероприятий обеспечит:

- увеличение доли отдыхающих  в  местах отдыха до 65 %;

- увеличение  мест для отдыха до 2 площадок;

- приживаемость посадочного  материала до 100%;

- доля проведенных санитарных мероприятий в местах захоронения до 100%.

Система основных мероприятий подпрограммы 2 представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2.

Перечень показателей подпрограммы

 

В результате реализации подпрограммы 2 планируется достижение следующих конечных результатов:

        1. Увеличение доли отдыхающих  в  местах отдыха до 65 %.

2. Увеличение  мест для отдыха до 2 площадок.

3. Приживаемость посадочного  материала до 100%.

4. Доля проведенных санитарных мероприятий в местах захоронения до 100%.

Информация о конечных показателях реализации подпрограммы 2 представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Финансирование подпрограммы 2 будет, осуществляется за счет средств местного бюджета. Предполагаемый общий объем средств на реализацию подпрограммы в 2015 - 2020 годах за счет средств местного  бюджета составит 

1229.5 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 191,0тыс. рублей;

2016 год – 198,0тыс. рублей;

2017 год – 207,0тыс. рублей;

2018 год – 209,07тыс. рублей;

2019 год – 211,16тыс. рублей;

2020 год – 213,27тыс. рублей.

      Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования представлены соответственно в приложениях № 3, 4 к муниципальной программе.

Паспорт подпрограммы 3

«Развитие и укрепление культурно-досуговой деятельности на территории Красненского сельского поселения на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Комплексное развитие территории Красненского сельского поселения муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области на 2015-2020 годы

№ п/п

Наименование подпрограммы 3 «Развитие и укрепление культурно-досуговой деятельности на территории Красненского сельского поселения на 2015-2020 годы»  (далее - подпрограмма 3)

1.

Соисполнитель ответственный за подпрограмму 3                     

Администрация Красненского сельского поселения

2.

Участники подпрограммы 3           

Администрация Красненского сельского поселения, МКУК «Красненский культурный центр» 

3.

Цель (цели) подпрограммы 3     

Стимулирование развития и  укрепления  культурно-досуговой деятельности на территории Красненского сельского поселения.

4.

Задачи подпрограммы  3               

1. Обеспечение доступа  населения к услугам досуга.

5.

Сроки реализации подпрограммы 3

2015 - 2020 годы.

Этапы реализации подпрограммы 3 не выделяются.

6.

Общий объем бюджетных ассигнований  подпрограммы, в том числе за счет средств  местного бюджета (с расшифровкой   плановых объемов бюджетных   ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств,  привлекаемых из других источников

Финансирование подпрограммы 3 осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных подпрограммой 3, корректируемых на каждый бюджетный год. Планируемый общий объем финансирования   мероприятий подпрограммы 3 в 2015 - 2020 годах за счет средств местного  бюджета составит 5985,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 915,0 тыс. рублей;

2016 год – 986,0 тыс. рублей;

2017 год - 1006,0 тыс. рублей;

2018 год - 1016,0 тыс. рублей;

2019 год - 1026,2 тыс. рублей;

2020 год - 1036,5 тыс. рублей.

7.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3

Доля увеличения численности участников культурно – досуговых мероприятий до 60 %.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

 

Формирование  и  развитие культурной  среды -  важнейшее  условие  улучшения  качества  жизни  на территории Красненского   сельского  поселения.

 В  положениях  Конституции Российской  Федерации  сказано:  «Каждый  гражданин  имеет  право  на  участие  в  культурной  жизни  и  пользовании  учреждениями  культуры».

 Муниципальная  политика  в  этой сфере  направлена  на  создание условий,  в которых  активно  формируется  культурный и  духовный  потенциал  личности  и  возможна  его  максимально  полная  реализация.  Современного  уровня  интеллектуального и культурного  развития,  возможно  достичь  только  в  культурной  среде,  позволяющей  осознать  цели и нравственные  ориентиры  общества.

Культурно – досуговую деятельность на территории сельского поселения осуществляет МКУК «Красненский культурный центр»,  в структуру которого входят:

- Красненский Дом культуры;

- Красненский сельский клуб;

- Красненская модельная библиотека

В 2008 году был сделан косметический ремонт здания, в котором расположены Красненский Дом культуры, Красненская модельная библиотека, администрация Красненского сельского поселения.

Красненский  Дом культуры включает в себя зрительный зал на 50 посадочных мест, игровая комната, музей, санузел. В ДК имеется  музыкальная  аппаратура, сценические костюмы, теннисный и бильярдный столы.Красненская модельная библиотека укомплектована  цветным телевизорам, спутниковой антенной, литературой, мебелью, имеется выход в сеть Интернет. Красненский сельский клуб имеет зрительный зал на  60 посадочных мест, в нем имеется теннисный и бильярдный столы, музыкальный центр. В Красненском Доме культуры, Красненском   сельском клубе функционируют 23 клубных формирований, в которых занимается 213 человек. В учреждениях культуры проводятся различные мероприятия, оказываются платные услуги.

Показателями  качества  работы  клубного  формирования  являются:

-стабильность  личного  состава;

-участие  в  смотрах  и конкурсах  творческого  мастерства;

-положительная оценка деятельности общественностью (публикации в СМИ,  благодарственные  письма).

         Для  полноценного  и  поступательного  развития культурно-досуговой  деятельности  необходимо  создавать  условия  для  занятий  коллективов,  своевременно  проводить косметические и капитальные ремонты  зданий,  приобретать  костюмы,  музыкальные  инструменты,  расходные  материалы  для  кружковой  работы,  мебель  и  оборудование, предусматривать  транспортные  расходы,  фиксировать  образцы  народного  творчества  на  различных  носителях  и  др..

        В  целях  культурно-массовой  и  культурно-просветительской  работы,  развития  творческого  потенциала  населения необходимо:

   - проведение  мероприятий, посвященных  памятным  и юбилейным  датам;

  - расширение видов кружковой работы;

  - проведение тематических фестивалей в сельском поселении;

  - улучшение материально-технической базы учреждений культуры.

         Для  повышения  образовательного и профессионального  уровня  работников учреждений культуры и искусства необходимо:

 - посещение платных и бесплатных  обучающих семинаров сотрудниками учреждений культуры по соответствующим направлениям.

         Реализация  подпрограммы 3  предполагает  улучшение  уровня  материально-технической  базы  объектов  культурно – досуговой деятельности,  что  позволит  сохранить  квалифицированные  кадры  сотрудников  учреждений,  а  также  создаст  предпосылки  для  привлечения в учреждения    молодых  специалистов  по соответствующим  направлениям.  Также  предполагается  создание  условий  для качественного и количественного  роста  объема  платных  услуг,  внедрение  новых  форм и методов  обслуживания  населения.

       Данная подпрограмма 3 должна  дать  следующие  результаты:

 - повышение качества культурного обслуживания жителей сельского поселения;

- развитие профессионального и самодеятельного народного творчества;

- активизация культурной деятельности организаций, учреждений общественных  объединений,  творческого  потенциала  населения;

-  укрепление  материально-технической  базы; 

- формирование  привлекательного имиджа населения.

          Социальный эффект от реализации  подпрограммы 3 выражается в создании на территории  сельского  поселения  благоприятных  условий  для  отдыха и реализуется  в  целях  обеспечения  занятости  населения  во внерабочее  время,  предотвращение  негативных  социальных  явлений  в  детской  и  молодёжной  среде.

          Достижение  к  2020 году  целевых  показателей,  предусмотренных  программой 3,  позволяет  обеспечить  создание  комфортных  условий  для  предоставления  культурно – досуговых услуг  населению  и  развитию  и укреплению  доступа  населения  к  культурно-досуговой деятельности.

 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3

 

Основной целью настоящей подпрограммы 3 является  - стимулирование развития и  укрепления и  культурно-досуговой деятельности на территории Красненского сельского поселения.

         Для достижения поставленной цели подпрограммы 3 необходимо решение следующей задачи:

- обеспечение доступа  населения к услугам досуга.

Срок реализации подпрограммы 3 -  2015 - 2020 годы.

Этапы реализации подпрограммы 3 не выделяются.

 

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3

 

В рамках решения задач подпрограммы 3 предусмотрена реализация системы основных мероприятий.

Для решения задачи 1«Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) культурно-досуговой работы и народного творчества, учреждений музейного обслуживания» необходимо реализовать следующее основное мероприятие.

Основное мероприятие 3.1. «Осуществление деятельности учреждений культурно – досуговой работы и народному творчеству в рамках отрасли «Культура»».

Данное основное мероприятие состоит из следующих мероприятий:

3.1.1.«Содержание учреждений культуры».

Данное мероприятие предполагает расходы на выплату персоналу казенного учреждения, закупка товаров, работ и услуг, уплату налогов, сборов и иных платежей.

3.1.2. «Проведение мероприятий по культурно – досуговой деятельности»

Данное мероприятие предполагает расходы на проведение мероприятий по культурно – досуговой деятельности.

  Реализация комплекса мероприятий обеспечит:

-  увеличение доли  численности участников культурно-досуговых мероприятий до 60%;

- долю обеспечения достижения уровня использования денежных средств не менее 100%;

- увеличение количества проведенных мероприятий до 260ед.,

-ремонт необходимый зданиям ДК и сельского клуба, а также техническое оснащение ДК (аппаратура, светомузыка, тренажеры).

 

Система основных мероприятий подпрограммы 3 представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 3.

Перечень показателей подпрограммы 3

 

В результате реализации подпрограммы 3 планируется достижение следующих конечных результатов:

        1. Доля увеличения численности участников культурно-досуговых  мероприятий до 60%.

Информация о конечных показателях реализации подпрограммы 3 представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

 

Финансирование подпрограммы 3 будет осуществляется за счет средств местного бюджета. Предполагаемый общий объем средств на реализацию подпрограммы в 2015 - 2020 годах за счет средств местного  бюджета

составит  5985,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 915,0 тыс. рублей;

2016 год – 986,0 тыс. рублей;

2017 год - 1006,0 тыс. рублей;

2018 год - 1016,0 тыс. рублей;

2019 год - 1026,2 тыс. рублей;

2020 год - 1036,5 тыс. рублей.

 

      Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования представлены соответственно в приложениях № 3, 4 к муниципальной программе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт подпрограммы 4

«Развитие и укрепление спортивной деятельности на территории Красненского сельского поселения на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Комплексное развитие территории Красненского сельского поселения муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области на 2015-2020 годы

№ п/п

Наименование подпрограммы 4 «Развитие и укрепление спортивной деятельности на территории Красненского сельского поселения на 2015-2020 годы»  (далее - подпрограмма 4)

1.

Соисполнитель ответственный за подпрограмму 4                    

Администрация Красненского сельского поселения

2.

Участники подпрограммы 4            

Администрация Красненского сельского поселения

3.

Цель (цели) подпрограммы 4     

Стимулирование развития и  укрепления спортивной деятельности на территории Красненского сельского поселения.

4.

Задачи подпрограммы  4               

1. Вовлечение жителей сельского поселения в занятие физической культурой и спортом.

5.

Сроки реализации подпрограммы 4

2015 - 2020 годы.

Этапы реализации подпрограммы 4 не выделяются.

6.

Общий объем бюджетных ассигнований  подпрограммы, в том числе за счет средств  местного бюджета (с расшифровкой   плановых объемов бюджетных   ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств,  привлекаемых из других источников

Финансирование подпрограммы 4 осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных подпрограммой 4, корректируемых на каждый бюджетный год. Планируемый общий объем финансирования   мероприятий подпрограммы 4 в 2015 - 2020 годах за счет средств местного  бюджета составит  131,86 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 20,6тыс. рублей;

2016 год – 22,0тыс. рублей;

2017 год – 22,0тыс. рублей;

2018 год – 22,2тыс. рублей;

2019 год – 22,42тыс. рублей;

2020 год – 22,64тыс. рублей.

7.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 4

Доля увеличения численности участников  спортивных мероприятий до 55%.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 6, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Формирование  и  развитие физической культуры и спорта -  важнейшее  условие  улучшения  качества  жизни  на территории Красненского  сельского  поселения.

 Муниципальная  политика  в  этой сфере  направлена  на  создание условий,  в которых  активно  формируется  здоровый   потенциал  личности  и  возможна  его  максимально  полная  реализация. 

Для укрепления  здоровья,   улучшения благосостояния и качества  жизни  граждан  необходимо  акцентировать  внимание на развитие массовой  физической  культуры и  спорта.  Занятия  физической  культурой  и  спортом  должны  стать  составляющей  частью  здорового  образа  жизни  населения.      

В дальнейшем  необходимо увеличение  числа  жителей,  регулярно  занимающихся  физической  культурой  и  спортом,  создание  благоприятных  условий  для  развития   и укрепления спортивной деятельности на территории   Красненского  сельского  поселения.

Основными направлениями  в  сфере  развития физической  культуры и спорта  являются:- развитие  традиционных  и  новых  видов  спорта;

- укрепление материально-технической  базы; - проведение спортивных мероприятий  и  праздников; - участие в районных и областных   соревнованиях; - содействие  развитию  физической  культуры  и  спорта  среди  людей  с  ограниченными  возможностями; - информирование  граждан  в  деятельности  администрации  Красненского  сельского  поселения  в  области  физической  культуры  и  спорта.

В  сельском поселении  имеется  достаточная  материальная  база  для  развития  физической культуры  и  спорта  среди  всех  слоёв  населения.  Действуют: спортзал,     волейбольная, баскетбольная  и  футбольная   площадки. С января 2013 года   введена  должность  инструктора по физической  культуре.   

 Спортивные команды Красненского сельского поселения участвуют во всех  районных  соревнованиях  и   занимают  призовые   места. В 2014г. команда с.Красное заняла 1 место по пляжному волейболу, 5 место в районных соревнованиях по футболу. Кроме  того   команда  спортсменов в количестве  12 человек  ежегодно  участвует  в  областных   соревнованиях по командным видам спорта, легкой атлетике. В  сфере физической культуры и спорта в  Красненском сельском  поселении  были  выявлены  такие  проблемы  как:

      - недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культуры  и спортом;

      - несоответствие уровня материальной  базы и инфраструктуры  для  занятий физической культурой и спортом задачам развития массового  спорта;

      - недостаточный  уровень  пропаганды  занятий  физической культурой и спортом, здорового  образа  жизни.

         Реализация  подпрограммы 6  предполагает  улучшение  уровня  материально-технической  базы  объектов  спортивной  деятельности,  что  позволит  сохранить  квалифицированные  кадры  сотрудников  учреждений,  а  также   создаст  предпосылки  для  привлечения в учреждения молодых специалистов по соответствующим  направлениям. 

      Данная подпрограмма 4 должна дать  следующие  результаты:

- создание  условий  для  развития массовых  и  индивидуальных форм  физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в школе,  по  месту  жительства;

-  укрепление  материально-технической  базы; 

- обеспечение  дальнейшего  развития  различных  видов  спорта; 

- повышение эффективности  профилактики  негативных  социальных  явлений (наркомании, алкоголизма)  среди  молодежи через пропаганду  здорового  образ  жизни.

          Социальный эффект от реализации  подпрограммы 6 выражается в создании на территории  сельского  поселения  благоприятных  условий  для  отдыха и реализуется  в  целях  обеспечения  занятости  населения  во внерабочее  время,  предотвращение  негативных  социальных  явлений  в  детской  и  молодёжной  среде.

            Достижение  к  2020 году  целевых  показателей,  предусмотренных  программой 6,  позволяет  обеспечить  создание  комфортных  условий  для  предоставления  спортивных услуг  населению  и  развитию  и укреплению  доступа  населения  к  спортивной деятельности.

 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4

 

Основной целью настоящей подпрограммы 4 является  - стимулирование развития и  укрепления спортивной  деятельности на территории Красненского сельского поселения.

         Для достижения поставленной цели подпрограммы 6 необходимо решение следующую задачу:

- вовлечение жителей сельского поселения в занятие физической культурой и спортом.

       Срок реализации подпрограммы 4  -  2015 - 2020 годы.

Этапы реализации подпрограммы 4 не выделяются.

 

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4

 

В рамках решения задач подпрограммы 4 предусмотрена реализация системы основных мероприятий.

Для решения задачи  «Вовлечение жителей сельского поселения в занятие физической культурой и спортом» необходимо реализовать следующее основное мероприятие.

Основное мероприятие 4.2. «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта».

 

Данное основное мероприятие направлено на вовлечение жителей сельского поселения в занятия физической культурой и массового спорта.

Данное основное мероприятие предполагает расходы по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта.

    Реализация комплекса мероприятий обеспечит увеличение численности участников спортивных мероприятий.

Система основных мероприятий подпрограммы 4 представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 4

Перечень показателей подпрограммы 4

 

В результате реализации подпрограммы 6 планируется достижение следующих конечных результатов:

        - доля увеличения численности участников спортивных мероприятий до 55 %;

        - увеличение количества проведенных мероприятий до 50 ед..

Информация о конечных показателях реализации подпрограммы 4 представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

 

Финансирование подпрограммы 4 будет осуществляться за счет средств местного бюджета. Предполагаемый общий объем средств на реализацию подпрограммы в 2015 - 2020 годах за счет средств местного  бюджета составит 

131,86 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 20,6тыс. рублей;

2016 год – 22,0тыс. рублей;

2017 год – 22,0тыс. рублей;

2018 год – 22,2тыс. рублей;

2019 год – 22,42тыс. рублей;

2020 год – 22,64тыс. рублей.

 

      Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 6 из различных источников финансирования представлены соответственно в приложениях № 3, 4 к муниципальной программе.

 

 

 

Паспорт подпрограммы 5

«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Красненского сельского поселения на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Комплексное развитие территории Красненского сельского поселения муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области

на 2015-2020 годы

№ п/п

Наименование подпрограммы 5 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Красненского сельского поселения на 2015-2020 годы»  (далее - подпрограмма 5)

1.

Соисполнитель ответственный за подпрограмму 5                   

Администрация Красненского сельского поселения

2.

Участники подпрограммы 5            

Администрация Красненского сельского поселения

3.

Цель (цели) подпрограммы 5     

Эффективное использование средств местного бюджета выделенных  на содержание  в нормальном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения и  искусственных сооружений на дорогах

4.

Задачи подпрограммы  5               

1. Обеспечение расчистки снега, обкоса и содержание  в нормальном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения и  искусственных сооружений на дорогах.

5.

Сроки реализации подпрограммы 4

2015 - 2020 годы.

Этапы реализации подпрограммы 5 не выделяются.

6.

Общий объем бюджетных ассигнований  подпрограммы, в том числе за счет средств  местного бюджета (с расшифровкой   плановых объемов бюджетных   ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств,  привлекаемых из других источников

Финансирование подпрограммы 5 осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных подпрограммой 5, корректируемых на каждый бюджетный год. Планируемый общий объем финансирования   мероприятий подпрограммы 5 в 2015 - 2020 годах за счет средств местного  бюджета составит  1018,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 154,0тыс. рублей;

2016 год – 160,0тыс. рублей;

2017 год – 167,0тыс. рублей;

2018 год – 173,0тыс. рублей;

2019 год – 179,0тыс. рублей;

2020 год – 185,0тыс. рублей.

7.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5

Использование денежных средств по содержанию автомобильных  дорог  общего пользования местного значения до 100%.            

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

 

Содержание  в нормальном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения важная составляющая  улучшения  качества  жизни  на территории Красненского  сельского  поселения.

 Муниципальная  политика  в  этой сфере  направлена  на  создание условий,  в которых  эффективно будут использованы средства местного бюджета.

Основными направлениями  в  сфере  развития физической  культуры и спорта  являются:- развитие  традиционных  и  новых  видов  спорта;

            Достижение  к  2020 году  целевых  показателей,  предусмотренных  программой 5,  позволяет  обеспечить  создание  комфортных  условий  для  продвижения автомобилей.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 5

 

Основной целью настоящей подпрограммы 5 является  - обеспечение расчистки снега, обкоса,  содержание  в нормальном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения и  искусственных сооружений на дорогах.

         Для достижения поставленной цели подпрограммы 5 необходимо решение следующую задачу:

- эффективное использование средств местного бюджета выделенных  на содержание  в нормальном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения и  искусственных сооружений на дорогах

       Срок реализации подпрограммы 5  -  2015 - 2020 годы.

Этапы реализации подпрограммы 5 не выделяются.

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 5

В рамках решения задач подпрограммы 5 предусмотрена реализация системы основных мероприятий.

Для решения задачи  «Обеспечение расчистки снега, обкоса,  содержание  в нормальном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения и  искусственных сооружений на дорогах».

необходимо реализовать следующее основное мероприятие.

Основное мероприятие 5.1. «Эффективное использование денежных средств местного бюджета на содержание дорог общего пользования местного значения».

    

Система основных мероприятий подпрограммы 5 представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 5

Перечень показателей подпрограммы 5

 

В результате реализации подпрограммы 5 планируется достижение следующих конечных результатов:

       - проведение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- использование денежных средств по содержанию автомобильных  дорог  общего пользования местного значения до 100%.            

Информация о конечных показателях реализации подпрограммы 5 представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5

 

Финансирование подпрограммы 5 будет осуществляться за счет средств местного бюджета. Предполагаемый общий объем средств на реализацию подпрограммы в 2015 - 2020 годах за счет средств местного  бюджета составит 

1018,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 154,0тыс. рублей;

2016 год – 160,0тыс. рублей;

2017 год – 167,0тыс. рублей;

2018 год – 173,0тыс. рублей;

2019 год – 179,0тыс. рублей;

2020 год – 185,0тыс. рублей.

      Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 5 из различных источников финансирования представлены соответственно в приложениях № 3, 4 к муниципальной программе.

 

 

 

 

 

 

 Паспорт подпрограммы 6

№  п/п

Наименование подпрограммы 6 «Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной программы» (далее - подпрограмма 6)

1.

Соисполнитель ответственный за подпрограмму 6                    

Администрация Красненского сельского поселения

2.

Участники подпрограммы 6          

Администрация Красненского сельского поселения 

3.

Цель (цели) подпрограммы 6     

Реализация основных направлений  муниципальной программы в целях создания благоприятных условий по устойчивому комплексному развитию территории Красненского сельского поселения.

4.

Задачи подпрограммы  6              

Реализация функций администрации Красненского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством.

5.

Сроки реализации подпрограммы 6

2015 - 2020 годы.

Этапы реализации подпрограммы 6 не выделяются.

6.

Общий объем бюджетных ассигнований  подпрограммы, в том числе за счет средств  местного бюджета (с расшифровкой   плановых объемов бюджетных   ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств,  привлекаемых из других источников

Финансирование подпрограммы 6 осуществляется за счет средств федерального и местного бюджетов в объемах,предусмотренных подпрограммой 6, корректируемых на каждый бюджетный год. Планируемый общий объем финансирования   мероприятий подпрограммы 6 в 2015 - 2020 годах за счет всех источников  финансирования составит всего 17228,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 2707,0тыс. рублей;

2016 год – 2812,2 тыс. рублей;

2017 год – 2883,7 тыс. рублей;

2018 год - 2912,5 тыс. рублей;

2019 год – 2941,6 тыс. рублей;

2020 год - 2971,0 тыс. рублей.

из них: - за счет средств  федерального бюджета составит  378,0тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 66,0 тыс. рублей;

2016 год - 65,2 тыс. рублей;

2017 год - 61,7 тыс. рублей;

2018 год - 61,7 тыс. рублей;

2019 год - 61,7 тыс. рублей;

2020 год - 61,7 тыс. рублей;

-  за счет средств местного  бюджета составит  16850,0тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 2641,0 тыс. рублей;

2016 год – 2747,0  тыс. рублей;

2017 год - 2822,0  тыс. рублей;

2018 год - 2850,8  тыс. рублей;

2019 год - 2879,9  тыс. рублей;

2020 год – 2909,3  тыс. рублей.

7.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 6

Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей муниципальной программы не менее 90%.

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 6, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

 

      Администрация Красненского сельского поселения является   структурным органом местного самоуправления Красненского сельского поселения.

      В структуру администрации Красненского сельского поселения входят:

- муниципальные служащие (глава администрации, заместитель главы администрации);

- обслуживающий персонал (главный бухгалтер, бухгалтер – кассир, специалист (земля – собственность);

- вспомогательный персонал (водитель, уборщица – курьер, истопник на сезон).

С целью создания системы взаимодействия органов местного самоуправления с населением создан и функционирует  официальный сайт администрации Красненского сельского поселения в сети Интернет - http:/krasnenskoe.ru. На данном сайте представлен широкий спектр информации о деятельности администрации Красненского сельского поселения: нормативно – правовая документация,  отчетные данные, антикоррупционная политика, перечень и регламенты оказания муниципальных услуг, информация о культуре, образовании, здравоохранении и многое другое.

      В своей работе администрация Красненского сельского поселения постоянно находится в тесном контакте с:

- главой Красненского сельского поселения;
- депутатами земского собрания Красненского сельского поселения;

- комитетами ТОС.

В рамках реализации своих функций администрация Красненского сельского поселения выполняет:

         - ведение нормативно – правовой базы в соответствии с действующим законодательном;

         - ведение бухгалтерского учета в соответствии с действующим законодательством; 

         - сохранение и развитие кадрового потенциала сотрудников администрации Красненского сельского поселения.

 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4.

 

            Основной целью настоящей подпрограммы 6 является  -  реализация основных направлений  муниципальной программы в целях создания благоприятных условий для комплексного развития территории Красненского сельского поселения.

         Для достижения поставленной цели подпрограммы 6 необходимо решение следующей задачи:

       - реализация функций администрации Красненского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством.

Срок реализации подпрограммы 6  -  2015 - 2020 годы.

Этапы реализации подпрограммы 6 не выделяются.

 

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4

 

В рамках решения задачи подпрограммы 6 предусмотрена реализация системы основных мероприятий.

Для решения задачи 1«Реализация функций администрации Красненского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством» необходимо реализовать следующие основные мероприятия.

Основное мероприятие 6.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления».

Данное основное мероприятие состоит из следующих мероприятий:

- мероприятие 6.1.1. «Обеспечение функций высшего должностного лица муниципального образования»;

- мероприятие 6.1.2.  «Обеспечение функций персонала муниципального образования»;

- мероприятие 6.1.3. «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд»;

- мероприятие 6.1.4. «Уплата налогов, сборов и иных платежей».

Основное мероприятие 6.2. «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты».

Данные основные мероприятия  предполагают:

- расходы на выплату по оплате труда  высшего должностного лица муниципального образования;

- расходы  на выплату по оплате труда  персоналу муниципального образования;

- закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- уплату налогов, сборов и иных платежей;

- осуществление первичного воинского учета.

  Реализация комплекса мероприятий обеспечит упорядочение процесса финансирования мероприятий муниципальной программы, техническое и кадровое обеспечение деятельности администрации Красненского сельского поселения.

Система основных мероприятий подпрограммы 6 представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 6.

Перечень показателей подпрограммы 6

 

В результате реализации подпрограммы 6 планируется достижение следующих конечных результатов:

        1. Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей муниципальной программы не менее 90%.

Информация о конечных показателях реализации подпрограммы 6 представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6

 

Финансирование подпрограммы 6 будет осуществляться за счет средств федерального и местного бюджетов. Предполагаемый общий объем средств на реализацию подпрограммы в 2015 - 2020 годах за счет всех источников  финансирования составит всего  17228,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 2707,0тыс. рублей;

2016 год – 2812,2 тыс. рублей;

2017 год – 2883,7 тыс. рублей;

2018 год - 2912,5 тыс. рублей;

2019 год – 2941,6 тыс. рублей;

2020 год - 2971,0 тыс. рублей.

из них: - за счет средств  федерального бюджета составит  378,0тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 66,0 тыс. рублей;

2016 год - 65,2 тыс. рублей;

2017 год - 61,7 тыс. рублей;

2018 год - 61,7 тыс. рублей;

2019 год - 61,7 тыс. рублей;

2020 год - 61,7 тыс. рублей;

-  за счет средств местного  бюджета составит  16850,0тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 2641,0 тыс. рублей;

2016 год – 2747,0  тыс. рублей;

2017 год - 2822,0  тыс. рублей;

2018 год - 2850,8  тыс. рублей;

2019 год - 2879,9  тыс. рублей;

2020 год – 2909,3  тыс. рублей.

      Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 4 из различных источников финансирования представлены соответственно в приложениях № 3, 4 к муниципальной программе.

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие территории

Красненского сельского поселения

муниципального района «Алексеевский район

и город Алексеевка» Белгородской области

на 2015-2020 годы»

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы

«Комплексное развитие территории Красненского сельского поселения муниципального района «Алексеевский район и город

Алексеевка» Белгородской области на 2015-2020 годы»

                                                                                                                                                                                                                          

Наименование муниципальной программы,  подпрограмм, основных мероприятий

Срок реализации

Ответственный
исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы

Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс. рублей

Наименование показателя, единица измерения

Значения показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации

начало

завер-шение

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Муниципальная программа   «Комплексное развитие территории Красненского сельского поселения муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области на 2015-2020 годы»


 

 

2015

2020

Администрация Красненского сельского поселения, МКУК «Красненский культурный центр»

 

25593,06

Снижение площади территории подвергшейся  пожарам (га).

0,8

0,75

0,7

0,65

0,6

0,5

 

 

 

Увеличение доли  отдыхающих  в  местах отдыха (%).

40

45

50

55

60

65

Доля увеличения численности участников культурно – досуговых мероприятий (%).

35

40

45

50

55

60

Доля увеличения численности участников спортивных мероприятий (%).

51

51,5

52

53

54

55

 Использование денежных средств по содержанию автомобильных  дорог  общего пользования местного значения  100%.            

100

100

100

100

100

100

 

 

 

 

 

 

Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей муниципальной программы (%).

90

90

90

90

90

90

1.

Подпрограмма 1

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Красненского сельского поселения на 2015-2020 годы»

2015

2020

Администрация Красненского сельского поселения

 

 

 

0,0

1.1. Снижение площади территории подвергшейся  пожарам (га).

0,8

0,75

0,7

0,65

0,6

0,5

1.1.

 

Задача 1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории сельского поселения.

Основное       мероприятие 1.1 «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, содержание добровольной пожарной команды»

2015

2020

Администрация Красненского сельского поселения

 

 

 

0,0

1.1.1. Снижение площади территории подвергшейся  пожарам (га).

0,8

0,75

0,7

0,65

0,6

0,5

2.

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Красненского сельского

поселения на 2015 -2020 годы»

2015

2020

Администрация Красненского сельского поселения

1229,5

2.1. Увеличение доли отдыхающих в местах отдыха (%).

40

45

50

55

60

65

2.2.  Увеличение мест отдыха (ед.). 

2

2

2

3

3

4

2.3. Приживаемость посадочного  материала (%).

100

100

100

100

100

100

2.4. Доля проведенных санитарных мероприятий в местах захоронения (%).

100

100

100

100

100

100

2.5. Уровень использования денежных средств по наружному освещению (%).

100

100

100

100

100

100

2.1.

Задача 1. Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения.

Основное мероприятие  2.1.

«Озеленение территории»

 

2015

2020

Администрация Красненского  сельского поселения

507,0

2.1.1.Приживаемость посадочного материала (%).

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие  2.2.  «Организация и содержание мест захоронения»

2015

2020

Администрация Красненского сельского поселения

465,0

2.2.1. Доля проведенных санитарных мероприятий (%).

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие  2.3. «Прочие мероприятия по благоустройству»

2015

2020

Администрация Красненского сельского поселения

185,5

2.3.1. Увеличение мест отдыха (ед.).

2

2

2

3

3

4

2.3.2. Увеличение доли отдыхающих в местах отдыха (%).

40

45

50

55

60

65

Основное мероприятие  2.4. «Организация наружного освещения населенных пунктов»

2015

2020

Администра

ция Красненского  сельского поселения

72,0

2.4.1. Уровень использования денежных средств по наружному освещению (%).

100

100

100

100

100

100

3.

Подпрограмма  3 «Развитие и укрепление культурно – досуговой деятельности на территории Красненского сельского поселения на 2015 -2020 годы»

2015

2020

Администрация Красненского  сельского поселения, МКУК «Красненский культурный центр»

5985,7

3.1. Доля увеличения численности участников культурно – досуговых мероприятий (%).

35

40

45

50

55

60

3.1.

Задача 1 Обеспечение доступа населения к услугам досуга.

Основное        мероприятие 3.1. «Осуществление деятельности учреждений культурно - досуговой работы и народному творчеству в рамках отрасли «Культура»»

2015

2020

Администрация Красненского сельского поселения, МКУК «Красненский культурный центр»

5985,7

3.1.1. Доля увеличения численности участников культурно – досуговых мероприятий (%).

35

40

45

50

55

60

 

Мероприятие 3.1.1. «Содержание учреждений культуры»

2015

2020

Администрация Красненского сельского поселения, МКУК «Красненский культурный центр»

5985,7

3.1.1.1. Доля обеспечения достижения уровня использования денежных средств (%).

 

100

100

100

100

100

100

 

Мероприятие 3.1.2.

Проведение мероприятий по культурно – досуговой деятельности

2015

2020

Администрация Красненского сельского поселения, МКУК «Красненский культурный центр»

0,0

3.1.2.1. Увеличение количества проведенных мероприятий (ед.).

200

220

240

260

280

300

4.

Подпрограмма 4 «Развитие и укрепление спортивной деятельности на территории Красненского сельского поселения на 2015 – 2020 годы»

2015

2020

Администрация Красненского сельского поселения

131,86

4.1. Доля увеличения численности участников спортивных мероприятий (%).

51

51,5

52

53

54

55

4.1.

Задача 1. Вовлечение жителей сельского поселения в занятие физической культурой и спортом.

Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта»

2015

2020

Администрация Красненского сельского поселения

131,86

4.1. Доля увеличения численности участников спортивных мероприятий (%).

51

51,5

52

53

54

55

4.1.2. Увеличение количества проведенных мероприятий (ед.).

25

30

35

40

45

50

5.

Подпрограмма 5 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Красненского сельского поселения на 2015-2020 годы»

2015

2020

Администрация Красненского сельского поселения

1018,0

5.1. Использование денежных средств по содержанию автомобильных  дорог  общего пользования местного значения  100%.            

100

100

100

100

100

100

5.1

Обеспечение расчистки снега, обкоса и содержание  в нормальном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения и  искусственных сооружений на дорогах.

 

 

2015

2020

Администрация Красненского сельского поселения

 

5.1. Использование денежных средств по содержанию автомобильных  дорог  общего пользования местного значения  100%.          

75

80

85

90

95

100

6.

Подпрограмма 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы»

 

 

 

17228,0

6.1. Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей муниципальной программы (%).

90

90

90

90

90

90

6.1.

Задача 1. Исполнение функций администрации Красненского  сельского поселения в соответствии с действующим законодательством.

Основное мероприятие 6.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления»

 

 

 

17228,0

6.1.1.Уровень достижения показателей подпрограмм 1,2,3,4 (%).

90

90

90

90

90

90

 

Мероприятие 6.1.1. «Обеспечение функций высшего должностного лица муниципального образования»

2015

2020

Администрация Красненского

 сельского поселения

3706,0

6.1.1.1. Уровень использования денежных средств (%).

90

90

90

90

90

90

 

Мероприятие 6.1.2. «Обеспечение функций персонала муниципального образования»

2015

2020

Администрация Красненского сельского поселения

10594,0

6.1.2.1. Уровень использования денежных средств (%).

90

90

90

90

90

90

 

Мероприятие 6.1.3. «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд»

2015

2020

Администрация Красненкого сельского поселения

2490,0

6.1.3.1. Уровень использования денежных средств (%).

90

90

90

90

90

90

 

Мероприятие 6.1.4. «Уплата налогов, сборов и иных платежей»

2015

2020

Администрация Красненского сельского поселения

60,0

6.1.4.1. Уровень использования денежных средств (%).

90

90

90

90

90

90

6.2.

Основное мероприятие 6.2. «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

2015

2020

Администрация Красненского сельского поселения

372,6

6.2.1. Уровень использования денежных средств (%).

100

100

100

100

100

100

6.3.

Основное мероприятие 6.3. «Осуществление переданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния»

2015

2020

Администрация Красненского сельского поселения

5,2

6.2.1. Уровень использования денежных средств (%).

100

100

100

100

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Комплексное развитие территории

Красненского сельского поселения

муниципального района «Алексеевский район

и город Алексеевка» Белгородской области

на 2015-2020 годы»

 

 

Основные меры правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы «Комплексное развитие территории

Красненского сельского поселения муниципального района «Алексеевский район

и город Алексеевка» Белгородской области на 2015-2020 годы»

 

 


п/п

Вид нормативного
 правового акта

Наименование нормативного правового акта

Ответственный
 исполнитель и
 соисполнители

Ожидаемые  
сроки принятия

1

2

3

4

5

1.

Постановление администрации Красненского сельского поселения № ___ от «___» декабря  2014 г.

Об утверждении муниципальной программы Красненского сельского поселения  «Комплексное развитие сельской территории Красненского сельского поселения муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области на 2015-2020 годы.

администрация Красненского сельского поселения

2015-2020 гг.  

 (по мере необходимости)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Комплексное развитие территории

Красненского сельского поселения

муниципального района «Алексеевский район

и город Алексеевка» Белгородской области

на 2015-2020 годы»

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной

программы «Комплексное развитие территории Красненского  сельского поселения муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области на 2015-2020 годы»

 

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,

основного

мероприятия

Источник финансирования

Расходы
(тыс. рублей), годы

2015

2016

2017

2018

 

2019

 

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа

«Комплексное развитие территории Красненского сельского поселения муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области на 2015-2020 годы»

Всего 25593,06

3987,6

4178,2

4285,7

4332,77

4380,38

4428,41

местный бюджет 25215,06

3921,6

4113,0

4224,0

4271,07

4318,68

4366,71

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет 378,0

66,0

65,2

61,7

61,7

61,7

61,7

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Красненского сельского поселения на 2015-2020 годы»

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1.

 

 

«Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, содержание добровольной пожарной команды»

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

 

 

 

«Благоустройство территории Красненского сельского поселения на 2015 -2020 годы»

Всего 1229,5

191,0

198,0

207,0

209,07

211,16

213,27

 местный бюджет  1229,5

191,0

198,0

207,0

209,07

211,16

213,27

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное   
мероприятие 2.1.

«Озеленение территории»

 

Всего 507,0

80,0

83,0

86,0

86,0

86,0

86,0

 местный бюджет

80,0

83,0

86,0

86,0

86,0

86,0

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное   
мероприятие 2.2.

«Организация и содержание мест захоронения»

Всего 465

73,0

76,0

79,0

79,0

79,0

79,0

 местный бюджет

73,0

76,0

79,0

79,0

79,0

79,0

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное   
мероприятие 2.3.

«Прочие мероприятия по благоустройству»

Всего 185,5

26,0

27,0

30,0

32,07

34,16

36,27

 местный бюджет  185,5

26,0

27,0

30,0

32,07

34,16

36,27

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное   
мероприятие 2.4.

«Организация наружного освещения населенных пунктов»

Всего 72,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

 местный бюджет 72,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

«Развитие и укрепление культурно – досуговой деятельности на территории Красненского сельского поселения на 2015 -2020 годы»

Всего  5985,7

915,0

986,0

1006,0

1016,0

1026,2

1036,5

 местный бюджет 5985,7

915,0

986,0

1006,0

1016,0

1026,2

1036,5

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное      
мероприятие 3.1.

«Осуществление деятельности учреждений культурно - досуговой работы и народному творчеству в рамках отрасли «Культура»»

Всего  5985,7

915,0

986,0

1006,0

1016,0

1026,2

1036,5

 местный бюджет 5985,7

915,0

986,0

1006,0

1016,0

1026,2

1036,5

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.1.1.

«Содержание учреждений культуры»

Всего    5985,7

915,0

986,0

1006,0

1016,0

1026,2

1036,5

 местный бюджет   5985,7

915,0

986,0

1006,0

1016,0

1026,2

1036,5

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.1.2.

 

«Проведение мероприятий по культурно – досуговой деятельности»

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4

 «Развитие и укрепление спортивной деятельности на территории Красненского сельского поселения на 2015 – 2020 годы»

Всего   131,86

20,6

22,0

22,0

22,2

22,42

22,64

 местный бюджет 131,86

20,6

22,0

22,0

22,2

22,42

22,64

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.1.

 «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта»

Всего 131,86

20,6

22,0

22,0

22,2

22,42

22,64

 местный бюджет 131,86

20,6

22,0

22,0

22,2

22,42

22,64

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5

Подпрограмма 5 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Красненского сельского поселения на 2015-2020 годы»

Всего 1018,0

154,0

160,0

167,0

173,0

179,0

185,0

 местный бюджет

154,0

160,0

167,0

173,0

179,0

185,0

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.1.

Обеспечение расчистки снега, обкоса и содержание  в нормальном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения и  искусственных сооружений на дорогах.»

Всего 1018,0

154,0

160,0

167,0

173,0

179,0

185,0

 местный бюджет

154,0

160,0

167,0

173,0

179,0

185,0

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 6

«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы»

Всего    17228,0

2707,0

2812,2

2883,7

2912,5

2941,6

2971,0

 местный бюджет 16850,0

2707,0

2812,2

2883,7

2912,5

2941,6

2971,0

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет 378,8

66,0

65,2

61,7

61,7

61,7

61,7

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.1.

 «Обеспечение функций органов местного самоуправления»

Всего  

2641,0

2747,0

2822,0

2425,8

2879,9

2909,3

 местный бюджет

2641,0

2747,0

2822,0

2425,8

2879,9

2909,3

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 6.1.1.

 «Обеспечение функций высшего должностного лица муниципального образования»

Всего 3706,0

581,0

609,0

629,0

629,0

629,0

629,0

 местный бюджет 3706,0

581,0

609,0

629,0

629,0

629,0

629,0

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 6.1.2.

 «Обеспечение функций персонала муниципального образования»

Всего 10594,0

1635,0

1713,0

1768,0

1796,8

1825,9

1855,3

 местный бюджет

1635,0

1713,0

1768,0

1796,8

1825,9

1855,3

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 6.1.3.

 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд»

Всего 2490,0

415,0

415,0

415,0

415,0

415,0

415,0

 местный бюджет

415,0

415,0

415,0

415,0

415,0

415,0

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 6.1.4.

 «Уплата налогов, сборов и иных платежей»

Всего 60,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

 местный бюджет 60,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.2.

 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

Всего  372,8

63,8

64,6

61,1

61,1

61,1

61,1

 местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

63,8

64,6

61,1

61,1

61,1

61,1

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.3.

 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

Всего 5,2

2,2

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

 местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

2,2

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Комплексное развитие территории

Красненского сельского поселения

муниципального района «Алексеевский район

и город Алексеевка» Белгородской области

на 2015-2020 годы»

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  «Комплексное развитие территории Красненского

сельского поселения

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области на 2015-2020 годы»

за счет средств местного бюджета

 

Статус

Наименование 
муниципальной программы,
подпрограммы,  
основного
мероприятия

Ответственный
 исполнитель, 
соисполнители,
участники

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. рублей), 
           годы

ГРБС

Рз,
Пр

ЦСР

ВР

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная   
программа  

«Комплексное развитие территории Красненского сельского поселения муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области на 2015-2020 годы»

Всего по муниципальной программе, в том  
числе:        

X

Х

X

Х

3987,6

4178,2

4285,7

4332,77

4380,38

4428,41

ответственный 
исполнитель, соисполнитель, участник -   администрация Красненского сельского поселения

911

0104

X

X

3987,6

4178,2

4285,7

4332,77

4380,38

4428,41

участник МКУК «Красненский культурный центр»

911

0801

X

X

915,0

986,0

1006,0

1016,0

1026,2

1036,5

Подпрограмма 1          

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Красненского сельского поселения на 2015-2020 годы»

Всего по подпрограмме 1, в том числе:         

X

Х

X

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ответственный 
исполнитель, соисполнитель, участник -   администрация Красненского  сельского поселения

911

0309

X

240

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное   
мероприятие 1.1.      

 «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, содержание добровольной пожарной команды»

Всего по основному мероприятию 1.1. , в том числе:         

X

Х

X

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

участник -   администрация Красненского сельского  поселения  

911

0309

0112999

240

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

 

 

 

«Благоустройство территории Красненского сельского поселения на 2015 -2020 годы»

Всего по подпрограмме 2, в том числе:   12229,5      

X

Х

X

Х

191,0

198,0

207,0

209,07

211,16

213,27

ответственный 
исполнитель, соисполнитель, участник -   администрация Красненского сельского поселения

911

0503

X

Х

191,0

198,0

207,0

209,07

211,16

213,27

Основное   
мероприятие 2.1.        

«Озеленение территории»

 

Всего по основному мероприятию 2.1.,  в том числе:

X

Х

X

Х

80,0

83,0

86.0

86,0

86,0

86,0

участник -   администрация Красненского сельского поселения

911

0503

0522003

240

80,0

83,0

86.0

86,0

86,0

86,0

Основное   
мероприятие 2.2.        

«Организация и содержание мест захоронения»

Всего по основному мероприятию 2.2.,  в том числе: 465,0

X

Х

X

Х

73,0

76,0

79,0

79,0

79,0

79,0

 

 

участник -   администрация Красненского сельского поселения

X

Х

X

Х

73,0

76,0

79,0

79,0

79,0

79,0

Основное   
мероприятие 2.3.        

«Прочие мероприятия по благоустройству»

Всего по основному мероприятию 2.3.,  в том числе: 185,5

X

Х

X

Х

26,0

27,0

30,0

32,07

34,16

36,27

участник -   администрация Красненского сельского поселения

911

0503

X

Х

26,0

27,0

30,0

32,07

34,16

36,27

Основное   
мероприятие 2.4.        

«Организация наружного освещения населенных пунктов»

Всего по основному мероприятию 2.4.,  в том числе: 72,0

X

Х

X

Х

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

участник -   администрация Красненского сельского поселения

911

0503

0528134

540

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

Подпрограмма 3

«Развитие и укрепление культурно – досуговой деятельности на территории Красненского сельского поселения на 2015 -2020 годы»

Всего по подпрограмме 3,  в том числе:5985,7

X

Х

X

Х

915,

986,0

1006,0

1016,0

1026,2

1036,2

ответственный 
исполнитель, соисполнитель, участник -   администрация Красненского сельского поселения

X

Х

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

участник – МКУК «Красненский культурный центр»

911

0801

X

X

915,

986,0

1006,0

1016,0

1026,2

1036,2

Основное      
мероприятие 3.1.

«Осуществление деятельности учреждений культурно - досуговой работы и народному творчеству в рамках отрасли «Культура»»

Всего по основному мероприятию 3.1.,  в том числе:

X

Х

X

Х

915,

986,0

1006,0

1016,0

1026,2

1036,2

участник -   МКУК «Красненский культурный центр»

911

0801

0320059

Х

915,

986,0

1006,0

1016,0

1026,2

1036,2

Мероприятие 3.1.1.

«Содержание учреждений культуры»

Всего по мероприятию 3.1.1.,  в том числе:

X

Х

X

Х

915,

986,0

1006,0

1016,0

1026,2

1036,2

участник -   МКУК «Красненский культурный центр»

911

0801

0320059

Х

915,

986,0

1006,0

1016,0

1026,2

1036,2

Мероприятие 3.1.2.

 

«Проведение мероприятий по культурно – досуговой деятельности»

Всего по мероприятию 3.1.2.,  в том числе:

X

Х

X

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

участник -   МКУК «Красненский культурный центр»

911

0801

0320059

240

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4

 «Развитие и укрепление спортивной деятельности на территории Красненского сельского поселения на 2015 – 2020 годы»

Всего по подпрограмме 4, в том числе:         

X

Х

X

Х

20,6

22,0

22,0

22,2

22,42

22,64

ответственный 
исполнитель, соисполнитель, участник -   администрация Красненского сельского поселения

911

1101

X

880

20,6

22,0

22,0

22,2

22,42

22,64

Основное мероприятие 4.1.

 «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта»

Всего по основному мероприятию 4.1.,  в том числе:

X

Х

X

Х

20,6

22,0

22,0

22,2

22,42

22,64

участник -   администрация Красненского сельского поселения

911

1101

X

880

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5

1. Обеспечение расчистки снега, обкоса и содержание  в нормальном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения и  искусственных сооружений на дорогах.

Всего по подпрограмме 5, в том числе:       1018,0  

X

Х

X

Х

154,0

160,0

167,0

173,0

179,0

185,0

ответственный 
исполнитель, соисполнитель, участник -   администрация Красненского сельского поселения

911

0409

X

244

154,0

160,0

167,0

173,0

179,0

185,0

Основное мероприятие5.1.

Использование денежных средств по содержанию автомобильных  дорог  общего пользования местного значения до 100%.            

 

Всего по основному мероприятию 5.1.,  в том числе:

X

Х

X

Х

154,0

160,0

167,0

173,0

179,0

185,0

 

 

участник -   администрация Красненского сельского поселения

911

0409

X

244

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 6

«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы»

Всего по подпрограмме 6, в том числе17228,0:         

X

Х

X

Х

2707,0

2812,2

2883,7

2912,5

2941,6

2971,0

ответственный 
исполнитель, соисполнитель, участник -   администрация Красненского сельского поселения

X

Х

X

Х

2707,0

2812,2

2883,7

2912,5

2941,6

2971,0

Основное мероприятие 6.1.

 «Обеспечение функций органов местного самоуправления»

Всего по основному мероприятию 6.1.,  в том числе:

X

Х

X

Х

2641,0

2747,0

2822,0

2425,8

2879,9

2909,3

участник -   администрация Красненского сельского поселения

X

Х

X

Х

2641,0

2747,0

2822,0

2425,8

2879,9

2909,3

Мероприятие 6.1.1.

 «Обеспечение функций высшего должностного лица муниципального образования»

Всего по  мероприятию 6.1.1.,  в том числе: 3706,0

X

Х

X

Х

581,0

609,0

629,0

629,0

629,0

629,0

участник -   администрация Красненского сельского поселения

911

0104

0910021

121

581,0

609,0

629,0

629,0

629,0

629,0

Мероприятие 6.1.2.

 «Обеспечение функций персонала муниципального образования»

Всего по  мероприятию 6.1.2.,  в том числе:

X

Х

X

Х

1635,0

1713,0

1786,0

1796,8

1825,9

1855,3

 

 

участник -   администрация Красненского сельского поселения

 

 

 

 

1635,0

1713,0

1786,0

1796,8

1825,9

1855,3

Мероприятие 6.1.3.

 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд»

Всего по  мероприятию 6.1.3.,  в том числе: 2490,0

X

Х

X

Х

415,0

415,0

415,0

415,0

415,0

415,0

участник -   администрация Красненского сельского поселения

911

0104

0930019

Х

415,0

415,0

415,0

415,0

415,0

415,0

Мероприятие 6.1.4.

 «Уплата налогов, сборов и иных платежей»

Всего по  мероприятию 6.1.4.,  в том числе: 60,0

X

Х

X

Х

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

участник -   администрация Красненского сельского поселения

911

0104

0930019

Х

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Основное мероприятие 6.2.

 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

Всего по основному мероприятию 6.2.,  в том числе: 372,8

X

Х

X

Х

63,8

64,6

61,1

61,1

61,1

61,1

участник -   администрация Красненского сельского поселения

911

0203

1015118

Х

61,1

61,1

61,1

61,1

61,1

61,1

Основное мероприятие 6.3.

 «Осуществление переданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния»

Всего по основному мероприятию 6.3.,  в том числе:

X

Х

X

Х

2,2

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

 

 

участник -   администрация Красненского сельского поселения

911

0203

1015930

Х

2,2

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

 

 

Администрация Красненского сельского поселения
Дата последнего изменения: 19 Окт 2017 23:07